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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0008892
Monto de la Factura
₲ 4.657.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.383.201

Retención DNCP
₲ 20.537
Retención IVA
₲ 127.031
Retención Renta
₲ 127.031
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178867
Monto Contrato
₲ 479.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.778.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.778.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366085
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes