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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011825
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171632
Monto Contrato
₲ 596.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.323.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.323.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357117
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura