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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 3.027.128
Nro. Solicitud de Transferencia
77445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.334

Retención DNCP
₲ 10.678
Retención IVA
₲ 82.558
Retención Renta
₲ 82.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180014
Monto Contrato
₲ 199.935.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.754.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.754.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil