Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001998
Monto de la Factura
₲ 3.027.128
Nro. Solicitud de Transferencia
145811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.664
Retención DNCP
₲ 10.678
Retención IVA
₲ 82.558
Retención Renta
₲ 82.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180014
Monto Contrato
₲ 199.935.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.754.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.754.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
