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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038329
Monto de la Factura
₲ 47.135.600
Nro. Solicitud de Transferencia
195875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.398.308

Retención DNCP
₲ 166.260
Retención IVA
₲ 1.285.516
Retención Renta
₲ 1.285.516
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184523
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.209.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.209.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359828
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional