Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165218
Monto de la Factura
₲ 6.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.718.440
Retención DNCP
₲ 21.414
Retención IVA
₲ 165.573
Retención Renta
₲ 165.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174249
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.123.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.123.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil