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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0164420
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409

Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174249
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.123.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.123.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil