Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0164244
Monto de la Factura
₲ 787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.296

Retención DNCP
₲ 2.776
Retención IVA
₲ 21.464
Retención Renta
₲ 21.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174249
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.123.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.123.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil