Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164226
Monto de la Factura
₲ 9.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.481.113
Retención DNCP
₲ 31.759
Retención IVA
₲ 245.564
Retención Renta
₲ 245.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174249
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.123.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.123.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil