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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 5.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.801

Retención DNCP
₲ 18.963
Retención IVA
₲ 146.618
Retención Renta
₲ 146.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173508
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.348.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.348.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil