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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000312
Monto de la Factura
₲ 2.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.718

Retención DNCP
₲ 7.792
Retención IVA
₲ 60.245
Retención Renta
₲ 60.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173508
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.348.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.348.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil