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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023332
Monto de la Factura
₲ 1.629.753
Nro. Solicitud de Transferencia
104613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.269

Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 9.320
Retención Renta
₲ 47.961
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.498.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.498.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes