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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 10.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.438.111

Retención DNCP
₲ 35.343
Retención IVA
₲ 273.273
Retención Renta
₲ 273.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.191.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.191.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363018
Nombre de la Licitación
Servicio de reparacion y mantenimiento de Acondicionadores de Aire con provision de repuestos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes