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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 16.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.502.239

Retención DNCP
₲ 58.051
Retención IVA
₲ 448.855
Retención Renta
₲ 448.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174211
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.581.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.581.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil