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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000805
Monto de la Factura
₲ 34.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.553.007

Retención DNCP
₲ 121.903
Retención IVA
₲ 942.545
Retención Renta
₲ 942.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181245
Monto Contrato
₲ 587.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.312.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.312.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356174
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional