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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 1.103.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.945

Retención DNCP
₲ 3.891
Retención IVA
₲ 30.082
Retención Renta
₲ 30.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171685
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.525.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.525.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas