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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001468
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.273.333

Retención DNCP
₲ 448.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.666.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
191/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234074
Monto Contrato
₲ 232.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.421.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.421.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES DECLARADAS DESIERTAS EN EL ID 424288
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional