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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000098
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52016
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.120

Retención DNCP
₲ 13.650
Retención IVA
₲ 106.636
Retención Renta
₲ 142.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M&A MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80108463-6
Número de Contrato
90/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-229181
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.351.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.351.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional