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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 34.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164750
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.642.514

Retención DNCP
₲ 122.352
Retención IVA
₲ 946.023
Retención Renta
₲ 946.023
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-227803
Monto Contrato
₲ 399.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.505.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.505.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional