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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007933
Monto de la Factura
₲ 2.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.254

Retención DNCP
₲ 10.575
Retención IVA
₲ 81.764
Retención Renta
₲ 81.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-228291
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.813.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.813.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424233
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICOS, AUDIOVISUALES Y OTROS PARA EVENTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional