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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011447
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210863
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.843.000

Retención DNCP
₲ 149.236
Retención IVA
₲ 1.165.909
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
291/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234660
Monto Contrato
₲ 402.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.146.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.146.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional