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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 296.991.200
Nro. Solicitud de Transferencia
184544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.795.798

Retención DNCP
₲ 1.036.770
Retención IVA
₲ 8.099.760
Retención Renta
₲ 10.799.680
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
206/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233179
Monto Contrato
₲ 593.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.591.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.591.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 424286 - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional