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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014285
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.000

Retención DNCP
₲ 18.327
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 190.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
269/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236391
Monto Contrato
₲ 118.807.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.728.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.728.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional