Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028655
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.037.935
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143839
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.681.972
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.297
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 164.671
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 164.671
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PETRO SERVICE S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80060989-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            58
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-23-228214
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 169.305.020
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 169.305.020
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424278
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        