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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028580
Monto de la Factura
₲ 735.931
Nro. Solicitud de Transferencia
110240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.545

Retención DNCP
₲ 2.596
Retención IVA
₲ 20.071
Retención Renta
₲ 20.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-228214
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.305.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional