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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028570
Monto de la Factura
₲ 32.240.325
Nro. Solicitud de Transferencia
92135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.339.611

Retención DNCP
₲ 113.720
Retención IVA
₲ 879.282
Retención Renta
₲ 879.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-228214
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.305.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional