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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 8.201.406
Nro. Solicitud de Transferencia
53975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.717.895

Retención DNCP
₲ 28.929
Retención IVA
₲ 223.675
Retención Renta
₲ 223.675
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204168
Monto Contrato
₲ 199.626.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.857.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.857.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393529
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura