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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004784
Monto de la Factura
₲ 4.666.240
Nro. Solicitud de Transferencia
33930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.391.145

Retención DNCP
₲ 16.459
Retención IVA
₲ 127.261
Retención Renta
₲ 127.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209180
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.125.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.125.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393533
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional