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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015319
Monto de la Factura
₲ 5.182.836
Nro. Solicitud de Transferencia
126265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.881.855

Retención DNCP
₲ 18.281
Retención IVA
₲ 141.350
Retención Renta
₲ 141.350
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210693
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.305.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.305.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo