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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0001059
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182776
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073

Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-198086
Monto Contrato
₲ 774.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.922.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.388.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389729
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico y Sanatorial Integral para Funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional