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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003356
Monto de la Factura
₲ 12.230.250
Nro. Solicitud de Transferencia
15950
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.509.223

Retención DNCP
₲ 43.139
Retención IVA
₲ 333.552
Retención Renta
₲ 333.552
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-197868
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.168.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.168.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados