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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076205
Monto de la Factura
₲ 30.412.216
Nro. Solicitud de Transferencia
191915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.157.070

Retención DNCP
₲ 114.722
Retención IVA
₲ 253.397
Retención Renta
₲ 887.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-200647
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.713.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.713.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo