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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077992
Monto de la Factura
₲ 300
Nro. Solicitud de Transferencia
107257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 299

Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-200647
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.713.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.713.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo