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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 13.337.933
Nro. Solicitud de Transferencia
161084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.551.601

Retención DNCP
₲ 58.808
Retención IVA
₲ 363.762
Retención Renta
₲ 363.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205897
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.856.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.856.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar