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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042603
Monto de la Factura
₲ 24.953.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184602
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.898.816

Retención DNCP
₲ 94.109
Retención IVA
₲ 209.703
Retención Renta
₲ 727.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil