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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044164
Monto de la Factura
₲ 26.790.880
Nro. Solicitud de Transferencia
113009
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.391

Retención DNCP
₲ 101.302
Retención IVA
₲ 204.594
Retención Renta
₲ 783.267
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil