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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042783
Monto de la Factura
₲ 37.020.234
Nro. Solicitud de Transferencia
16795
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.456.765

Retención DNCP
₲ 139.639
Retención IVA
₲ 309.237
Retención Renta
₲ 1.079.683
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil