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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-002-0006756
Monto de la Factura
₲ 72.293.922
Nro. Solicitud de Transferencia
77319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.031.867

Retención DNCP
₲ 255.001
Retención IVA
₲ 1.971.652
Retención Renta
₲ 1.971.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204358
Monto Contrato
₲ 249.965.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.269.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.269.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil