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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.005.804

Retención DNCP
₲ 33.756
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 261.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199586
Monto Contrato
₲ 499.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.063.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.063.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393706
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura