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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032119
Monto de la Factura
₲ 8.405.876
Nro. Solicitud de Transferencia
174485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.993.836

Retención DNCP
₲ 29.955
Retención IVA
₲ 229.251
Retención Renta
₲ 152.834
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24002-15-103651
Monto Contrato
₲ 379.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.264.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.264.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284911
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios