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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008851
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691

Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12014-16-120549
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302692
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer