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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0023426
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39076
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327

Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15002-19-178982
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.420.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.420.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358947
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS/AS DEL MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas