Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006097
Monto de la Factura
₲ 21.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124504
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.964.148
Retención DNCP
₲ 74.760
Retención IVA
₲ 578.046
Retención Renta
₲ 578.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173624
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.954.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.954.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional