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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 15.887.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102853
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.887.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-12804
Monto Contrato
₲ 67.600.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.286.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.286.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas