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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.634.282

Retención DNCP
₲ 17.354
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 134.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176521
Monto Contrato
₲ 43.690.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.152.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.152.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional