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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019146
Monto de la Factura
₲ 558.700
Nro. Solicitud de Transferencia
133693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.255

Retención DNCP
₲ 1.971
Retención IVA
₲ 15.237
Retención Renta
₲ 15.237
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176392
Monto Contrato
₲ 7.475.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.049.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.049.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional