Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 27.745.187
Nro. Solicitud de Transferencia
151874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.133.948
Retención DNCP
₲ 97.865
Retención IVA
₲ 756.687
Retención Renta
₲ 756.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-178346
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.502.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.502.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355539
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo