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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 10.045.380
Nro. Solicitud de Transferencia
170473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.017

Retención DNCP
₲ 35.433
Retención IVA
₲ 273.965
Retención Renta
₲ 273.965
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-178346
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.502.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.502.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355539
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo