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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 7.427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.165

Retención DNCP
₲ 26.199
Retención IVA
₲ 202.568
Retención Renta
₲ 202.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-177706
Monto Contrato
₲ 223.286.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.314.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.314.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367116
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional