Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165097
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.250
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-171784
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.907.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.907.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356076
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional